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    聚焦“當(dāng)下改”,著眼“長久立”,投資集團召開內(nèi)部審計工作專題會議

    2021-08-01

    8月1日下午,投資集團召開內(nèi)部審計工作專題會議,通報集團2020年以來內(nèi)部審計過程中發(fā)現(xiàn)的共性問題、典型問題,安排部署集團下一階段審計整改工作。集團總經(jīng)理許宴朋及班子成員,各部門、各子公司負(fù)責(zé)人及子公司內(nèi)設(shè)部門負(fù)責(zé)人共計50余人參加會議。會議由集團總工程師劉廣鋒主持。

    會上,集團風(fēng)控審計部首先總結(jié)回顧2020年以來集團內(nèi)部審計工作開展情況,相關(guān)部門與子公司負(fù)責(zé)人結(jié)合審計整改問題清單依次作表態(tài)發(fā)言。

    會議最后,集團總經(jīng)理許宴朋同志作重要總結(jié)講話,對內(nèi)部審計工作提出七點要求:一是要認(rèn)清內(nèi)外形勢,加強領(lǐng)導(dǎo)、精心組織,制定整改方案,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理。二是要正確理解和認(rèn)識內(nèi)部審計工作,通過內(nèi)部審計治已病、防未病。三是風(fēng)控審計部要實時跟蹤、督促落實,扎實開展內(nèi)部審計工作,推動審計整改取得明顯的成效。四是要強化審計成果運用,舉一反三,建立長效機制,做到以審促改,實現(xiàn)從源頭整改、源頭治理。五是要以審計整改為契機,加強制度建設(shè)與流程管控,要真正做到糾正問題、堵塞漏洞、健全機制、改進(jìn)管理。六是要堅持原則、嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)與工作態(tài)度,加強對各部門、子公司的監(jiān)督管理。七是要著力強化整改反思,切實筑牢廉政防線。

    許宴朋同志強調(diào),集團領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視、全力支持風(fēng)控審計部開展內(nèi)部審計工作。希望集團上下都能以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實工作作風(fēng),努力做到“能干事、會干事、不出事”,從而促進(jìn)集團全面高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。